www.bip.gov.pl Urząd Gminy Wietrzychowice herb
Wietrzychowice
Strona główna
Menu podmiotowe
Rada
Wójt
Urząd
Strategia
Budżet i majątek
Budżet
Majątek
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Ciężar publiczny
Prawo
Oświadczenia
Programy i granty
Zamówienia publiczne i ogłoszenia
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Sprawy
Redakcja
Dane nie umieszczone w BIP
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Pomoc
Strona WWW
Aktualności
Rejestr zmian
Dziennik BIP
Liczba odwiedzin:411117

WMBIP w Małopolsce Biuletyny Gminy Małopolski Wietrzychowice Budżet i majątek Budżet 2012
Budżet
2012
2011
2010
2009
2008
2004
2003
2002
2005
2006
  Strona 1 z 2  
Akty zmieniające
Uchwały Rady
Uchwała Rady Nr 102
Nazwa
Budżet 2012

Uchwała Nr XII/86/2012
Rady Gminy Wietrzychowice

z dnia 25 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wietrzychowice na 2012 rok 

Na podstawie art. 211, art. 212, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) - Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 18.529.204 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 10.182.947 zł; 

2) dochody majątkowe: 8.346.257 zł; 

- jak poniżej: 

 

 

Dział 

Źródło dochodów 

Wysokość w zł 

1. 

010 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

1 128 987 

 

 

w tym: 

 

 

 

a) dochody bieżące: 

 

 

 

-pozostałe odsetki (§ 0920) 

50 

 

 

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

600 

 

 

b) dochody majątkowe: 

 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) 

1 128 337 

2. 

020 

LEŚNICTWO 

1 100 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 

1 100 

3. 

600 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

6 335 000 

 

 

w tym dochody majątkowe: 

 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) 

5 384 750 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6209) 

950 250 

4. 

700 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

317 429 

 

 

w tym: 

 

 

 

a) dochody bieżące: 

 

 

 

-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) 

188 

 

 

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 

73 850 

 

 

-pozostałe odsetki (§ 0920) 

500 

 

 

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

42 971 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) 

127 500 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) 

22 500 

 

 

b) dochody majątkowe: 

 

 

 

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 

10 000 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) 

39 920 

5. 

710 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

400 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) 

400 

6. 

750 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

47 947 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) 

300 

 

 

-wpływy z usług (§ 0830) 

500 

 

 

-pozostałe odsetki (§ 0920) 

14 500 

 

 

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

300 

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 

32 317 

 

 

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 

30 

7. 

751 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

700 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 

700 

8. 

752 

OBRONA NARODOWA 

800 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 

800 

9. 

754 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

143 250 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 

250 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) 

121 550 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) 

21 450 

10. 

756 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

1 845 907 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) 

604 257 

 

 

-podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) 

2 500 

 

 

-podatek od nieruchomości (§ 0310) 

375 640 

 

 

-podatek rolny (§ 0320) 

609 410 

 

 

-podatek leśny (§ 0330) 

6 800 

 

 

-podatek od środków transportowych (§ 0340) 

17 100 

 

 

-podatek od spadków i darowizn(§ 0360) 

6 000 

 

 

-wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 

12 100 

 

 

-wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 

21 000 

 

 

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460) 

102 000 

 

 

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) 

47 000 

 

 

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) 

2 000 

 

 

-podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 

34 600 

 

 

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) 

2 200 

 

 

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 

3 300 

11. 

758 

RÓŻNE ROZLICZENIA 

6 132 096 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) 

6 132 096 

 

 

w tym: 

 

 

 

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

3 059 926 

 

 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

2 870 500 

 

 

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

201 670 

12. 

801 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

105 080 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) 

18 000 

 

 

-wpływy z usług (§ 0830) 

85 000 

 

 

-pozostałe odsetki (§ 0920) 

580 

 

 

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

1 500 

13. 

852 

POMOC SPOŁECZNA 

1 271 901 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-wpływy z usług (§ 0830) 

1 600 

 

 

-pozostałe odsetki (§ 0920) 

500 

 

 

-wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 

43 159 

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 

1 111 521 

 

 

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 

114 621 

 

 

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 

500 

14. 

853 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

181 607 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) 

154 366 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) 

27 241 

15. 

900 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

2 000 

 

 

w tym dochody bieżące: 

 

 

 

-wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) 

200 

 

 

-wpływy z różnych opłat (§ 0690) 

1 800 

16. 

926 

KULTURA FIZYCZNA 

1 015 000 

 

 

w tym: 

 

 

 

a) dochody bieżące: 

 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007) 

154 700 

 

 

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2009) 

27 300 

 

 

b) dochody majątkowe: 

 

 

 

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) 

333 000 

 

 

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) 

500 000 

 

 

DOCHODY OGÓŁEM 

18 529 204 

 

 

w tym: 

 

 

 

a) dochody bieżące 

10 182 947 

 

 

w tym ze środków z Unii Europejskiej 

656 607 

 

 

b) dochody majątkowe 

8 346 257 

 

 

w tym ze środków z Unii Europejskiej 

7 503 257 

§ 2. 

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 17.344.590 zł, z czego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 9.808.590 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 7.536.000 zł, 

- jak poniżej: 

 

. 

Dział 

Rozdział 

Nazwa - rodzaj 

Kwota w zł 

1. 

010 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

32 188 

 

 

01010 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

20 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

b) wydatki majątkowe 

20 000 

 

 

 

- w tym wydatki inwestycyjne (budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach) 

20 000 

 

 

01030 

Izby rolnicze 

12 188 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

12 188 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

12 188 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

12 188 

2. 

020 

 

LEŚNICTWO 

500 

 

 

02001 

Gospodarka leśna 

500 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

500 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

500 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

500 

3. 

600 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

6 432 000 

 

 

60016 

Drogi publiczne gminne 

57 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

57 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

57 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

3 000 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

54 000 

 

 

60017 

Drogi wewnętrzne 

40 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

40 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

40 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

3 000 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

37 000 

 

 

60078 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

6 335 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

b) wydatki majątkowe 

6 335 000 

 

 

 

- w tym wydatki inwestycyjne (odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź 2010r.) 

6 335 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

6 335 000 

4. 

700 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

363 400 

 

 

70005 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

213 400 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

138 400 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

138 400 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

3 000 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

135 400 

 

 

 

b) wydatki majątkowe 

75 000 

 

 

 

- w tym wydatki inwestycyjne (Remont sceny widowiskowej i utwardzenie placu przy Stadionie w Wietrzychowicach) 

75 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

53 226 

 

 

70078 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

150 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżace 

150 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

150 000 

5. 

710 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

26 410 

 

 

71004 

Plany zagospodarowania przestrzennego 

23 410 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

23 410 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

23 410 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

23 410 

 

 

71035 

Cmentarze 

3 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

3 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

3 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

3 000 

6. 

750 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

1 591 817 

 

 

75011 

Urzędy wojewódzkie 

32 117 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

32 117 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

32 117 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

32 117 

 

 

75022 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

43 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

43 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

3 900 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

3 900 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

39 100 

 

 

75023 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

1 450 500 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 444 500 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 440 500 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 271 500 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

169 000 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

4 000 

 

 

 

b) wydatki majątkowe 

6 000 

 

 

 

- w tym zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy Wietrzychowice) 

6 000 

 

 

75045 

Kwalifikacja wojskowa 

200 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

200 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

200 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

200 

 

 

75075 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

4 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

4 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

4 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

4 000 

 

 

75095 

Pozostała działalność 

62 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

62 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

42 450 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

31 000 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

11 450 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

19 550 

7. 

751 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

700 

 

 

75101 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa 

700 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

700 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

700 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

700 

8. 

752 

 

OBRONA NARODOWA 

800 

 

 

75212 

Pozostałe wydatki obronne 

800 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

800 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

800 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

800 

9. 

754 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

206 490 

 

 

75412 

Ochotnicze straże pożarne 

59 890 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

59 890 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

54 890 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

9 000 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

45 890 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

5 000 

 

 

75414 

Obrona cywilna 

1 600 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 600 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 600 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

400 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

1 200 

 

 

75421 

Zarządzanie kryzysowe 

2 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

2 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

2 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

2 000 

 

 

75478 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

143 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżace 

143 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

143 000 

10. 

757 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

111 315 

 

 

75702 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

111 315 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące na obsługę długu gminy 

111 315 

11. 

758 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA 

80 000 

 

 

75818 

Rezerwy ogólne i celowe 

80 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

- rezerwa ogólna (do 1 % planowanych wydatków) 

57 000 

 

 

 

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 

23 000 

12. 

801 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE 

4 492 913 

 

 

80101 

Szkoły podstawowe 

2 159 860 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

2 159 860 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

2 055 120 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 691 591 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

363 529 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

104 740 

 

 

80103 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

122 075 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

122 075 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

114 125 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

106 389 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

7 736 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7 950 

 

 

80104 

Przedszkola 

391 117 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

391 117 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

377 117 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

293 737 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

83 380 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

14 000 

 

 

80110 

Gimnazja 

1 115 281 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 115 281 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 063 023 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

934 123 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

128 900 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

52 258 

 

 

80113 

Dowożenie uczniów do szkół 

206 955 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

206 955 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

206 755 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

63 755 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

143 000 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

200 

 

 

80114 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 

213 845 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

213 845 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

212 845 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

185 945 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

26 900 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 000 

 

 

80146 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

6 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

6 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

6 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

6 000 

 

 

80148 

Stołówki szkolne i przedszkolne 

245 780 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

245 780 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

244 580 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

131 590 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

112 990 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 200 

 

 

80195 

Pozostała działalność 

32 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

32 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

32 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

32 000 

13. 

851 

 

OCHRONA ZDROWIA 

47 000 

 

 

85153 

Zwalczanie narkomanii 

5 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

5 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

5 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

5 000 

 

 

85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

42 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

42 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

39 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 

11 800 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

27 200 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

3 000 

14. 

852 

 

POMOC SPOŁECZNA 

1 867 774 

 

 

85202 

Domy pomocy społecznej 

282 846 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

282 846 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

282 846 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

282 846 

 

 

85203 

Ośrodki wsparcia 

28 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

28 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

8 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

8 000 

 

 

 

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

20 000 

 

 

85212 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 111 237 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 111 237 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

40 126 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

34 300 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

5 826 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 071 111 

 

 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

1 808 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 808 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 808 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

1 808 

 

 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

95 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

95 000 

 

 

 

1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

95 000 

 

 

85215 

Dodatki mieszkaniowe 

2 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

2 000 

 

 

 

1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

2 000 

 

 

85216 

Zasiłki stałe 

20 753 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

20 753 

 

 

 

1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

20 753 

 

 

85219 

Ośrodki pomocy społecznej 

247 763 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

247 763 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

246 763 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

201 713 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

45 050 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 000 

 

 

85228 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

13 247 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

13 247 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

13 247 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

13 247 

 

 

85295 

Pozostała działalność 

65 120 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

65 120 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

8 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

8 000 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

57 120 

15. 

853 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

184 607 

 

 

85333 

Powiatowe urzędy pracy 

3 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

3 000 

 

 

 

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

3 000 

 

 

85395 

Pozostała działalność 

181 607 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

181 607 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) 

181 607 

16. 

854 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

121 087 

 

 

85401 

Świetlice szkolne 

113 587 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

113 587 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

105 553 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

100 683 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

4 870 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

8 034 

 

 

85415 

Pomoc materialna dla uczniów 

7 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

7 000 

 

 

 

1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

7 000 

 

 

85446 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

500 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

500 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

500 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

500 

17. 

900 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

219 389 

 

 

90001 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

46 289 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

46 289 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

1 000 

 

 

 

2) dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków 

45 289 

 

 

90002 

Gospodarka odpadami 

6 700 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

6 700 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

6 700 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

6 700 

 

 

90003 

Oczyszczanie miast i wsi 

1 200 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 200 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 200 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

1 200 

 

 

90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

2 500 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

2 500 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

2 500 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

2 500 

 

 

90015 

Oświetlenie ulic, placów i dróg 

160 900 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

160 900 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

160 900 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

160 900 

 

 

90019 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

1 800 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

1 800 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

1 800 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

1 800 

18. 

921 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

243 200 

 

 

92109 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

123 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

123 000 

 

 

 

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

123 000 

 

 

92116 

Biblioteki 

120 200 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

120 200 

 

 

 

1) wydatki na dotacje na zadania bieżące 

120 200 

19. 

926 

 

KULTURA FIZYCZNA 

1 323 000 

 

 

92601 

Obiekty sportowe 

1 100 000 

 

 

 

b) wydatki majątkowe 

1 100 000 

 

 

 

w tym wydatki inwestycyjne (budowa boiska sportowego "Orlik 2012" w miejscowości Wietrzychowice) 

1 100 000 

 

 

92605 

Zadania w zakresie kultury fizycznej 

41 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

41 000 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

2 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

2 000 

 

 

 

2) wydatki na dotację na zadania bieżące 

39 000 

 

 

92678 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

182 000 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

a) wydatki bieżace 

182 000 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

182 000 

 

 

 

WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 

17 344 590 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

A. Wydatki bieżące 

9 808 590 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

7 176 163 

 

 

 

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

5 124 498 

 

 

 

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

2 051 665 

 

 

 

2) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 

656 607 

 

 

 

3) dotacje na zadania bieżące 

350 489 

 

 

 

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 

1 514 016 

 

 

 

5) wydatki na obsługę długu 

111 315 

 

 

 

B. Wydatki majątkowe 

7 536 000 

 

 

 

w tym realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 

6 388 226 

§ 3. 

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.184.614 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 

§ 4. 

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 451.472 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.636.086 zł, w specyfikacji jak poniżej: 

 

Pozycja 

Wyszczególnienie 

Plan na rok 2012 
(w złotych) 

A. 

DOCHODY OGÓŁEM 

18 529 204 

 

w tym: 

 

A1 

DOCHODY BIEŻĄCE 

10 182 947 

A2 

DOCHODY MAJĄTKOWE 

8 346 257 

B. 

WYDATKI OGÓŁEM (B1 + B 2) 

17 344 590 

 

w tym: 

 

B1 

WYDATKI BIEŻĄCE 

9 808 590 

B2 

WYDATKI MAJĄTKOWE 

7 536 000 

C. 

WYNIK – Nadwyżka (A – B) 

+1 184 614 

D. 

FINANSOWANIE (D1 – D2) 

-1 184 614 

D1 

PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM, z tego: 

451 472 

D1.1. 

KREDYTY DO ZACIĄGNIĘCIA 

451 472 

D2 

ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 

1 636 086 

 

z tego: 

 

D2.1. 

SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK 

897 985 

D2.2. 

SPŁATA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW 

738 101 

 


2. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu roku 2012 w wysokości 600.000 zł. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 451.472 zł. 

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu  kredytów w kwocie określonej limitem w ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wietrzychowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. 

§ 5. 

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 57.000 zł. 

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 23.000 zł. 

§ 6. 

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami: 

 

Dział 

Rozdział 

Paragraf 

Wyszczególnienie 

Dochody (w złotych) 

Wydatki (w złotych) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

750 

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

32 317 

32 317 

 

75011 

 

Urzędy wojewódzkie 

32 117 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

32 117 

 

 

75011 

 

Urzędy wojewódzkie 

 

32 117 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

32 117 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

32 117 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

32 117 

 

75045 

 

Kwalifikacja wojskowa 

200 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

200 

 

 

75045 

 

Kwalifikacja wojskowa 

 

200 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

200 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

200 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

 

200 

751 

 

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

700 

700 

 

75101 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

700 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

700 

 

 

75101 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

 

700 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

700 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

700 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

 

700 

752 

 

 

OBRONA NARODOWA 

800 

800 

 

75212 

 

Pozostałe wydatki obronne 

800 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

800 

 

 

75212 

 

Pozostałe wydatki obronne 

 

800 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

800 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

800 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

800 

754 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

250 

250 

 

75414 

 

Obrona cywilna 

250 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

250 

 

 

75414 

 

Obrona cywilna 

 

250 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

250 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

250 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

200 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

 

50 

852 

 

 

POMOC SPOŁECZNA 

1 111 521 

1 111 521 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

1 111 237 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

1 111 237 

 

 

85212 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

1 111 237 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

1 111 237 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

40 126 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

34 300 

 

 

 

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

 

5 826 

 

 

 

2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

1 071 111 

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 

284 

 

 

 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

284 

 

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 

 

284 

 

 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

a) wydatki bieżące 

 

284 

 

 

 

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 

 

284 

 

 

 

z tego: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

 

284 

 

 

 

OGÓŁEM 

1 145 588 

1 145 588 

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii: 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Dział 

Rozdział 

Dochody 
(w złotych) 

Wydatki 
(w złotych) 

1. 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZENE Z ICH POBOREM 

756 

 

47 000 

- 

1.1. 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochodyjednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: 

 

75618 

47 000 

- 

1.1.1. 

dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

47 000 

- 

2. 

OCHRONA ZDROWIA 

851 

 

- 

47 000 

2.1. 

Zwalczanie narkomanii 

 

85153 

- 

5 000 

 

a) wydatki bieżące 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

 

 

 

5 000 
5 000 
5 000 

2.1.1. 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków 

 

 

- 

2 000 

2.1.2. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii 

 

 

- 

3 000 

2.2. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

 

85154 

 

42 000 

 

a) wydatki bieżące 
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 
1.2) wynagrodzenia bezosobowe i skadki od nich naliczane 
1.3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 

 

 

 

42 000 
39 000 
11 800 
27 200 
3 000 

2.2.1. 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu 

 

 

3 500 

2.2.2. 

Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 

 

 

4 200 

2.2.3. 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególnościdla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 

 

 

8 500 

2.2.4. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 

 

 

4 000 

2.2.5. 

Wydatki związane z utrzymaniem i doposażeniem świetlic środowiskowo-opiekuńczych dla młodzieży oraz ich filii 

 

 

11 300 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 

 

 

 

4 800 

2.2.6. 

Współfinansowanie modernizacji obiektów sportowych 

 

 

2 000 

2.2.7. 

Wydatki związane z obsługą GKRPA 

 

 

8 500 

 

w tym: 

 

 

 

 

 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia Przewodniczącego GKRPA i członków za udział w posiedzeniach Komisji) 

 

 

 

7 000 

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.800 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wietrzychowice w zakresie ochrony środowiska w wysokosci 1.800 zł. 

§ 7. 

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2012, w łącznej kwocie 350.489 zł, jak załącznik nr 1. 

§ 8. 

1. Przyjmuje się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach, jak załącznik nr 2. 

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych i Wodociągów w Wietrzychowicach - w łącznej kwocie 45.289 zł na dopłaty do odprowadzanych ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Miechowicach Wielkich. 

§ 9. 

Upoważnia się Wójta Gminy Wietrzychowice do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe - z wyłączeniem zmian kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

§ 10. 

W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2012 nie może przekroczyć limitu 600.000 zł. 

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 11. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice. 

§ 12. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Stanisław Magiera

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/2012  
Rady Gminy Wietrzychowice  
z dnia 25 stycznia 2012 r. 

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WIETRZYCHOWICE W 2012 ROKU 

 

Dział 

Rozdz. 

§ 

Nazwa 

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

 

 

Dotacje dla pozostałych jednostek 

podmiotowe 

celowe 

przedmiotowe 

celowe 

852 

 

 

Pomoc społeczna 

 

 

 

20 000 

 

85203 

 

Ośrodki wsparcia 

 

 

 

20 000 

 

 

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

 

 

20 000 

853 

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

 

3 000 

 

 

 

85333 

 

Powiatowe urzędy pracy 

 

3 000 

 

 

 

 

2710 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

 

3 000 

 

 

900 

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

 

 

45 289 

 

 

90001 

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

 

 

45 289 

 

 

 

2650 

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 

 

 

45 289 

 

921 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

243 200 

 

 

 

 

92109 

 

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby 

123 000 

 

 

 

 

 

2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

123 000 

 

 

 

 

92116 

 

Biblioteki 

120 200 

 

 

 

 

 

2480 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 

120 200 

 

 

 

926 

 

 

Kultura fizyczna i sport 

 

 

 

39 000 

 

92605 

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 

 

 

39 000 

 

 

2820 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

 

 

 

39 000 

 

 

 

Ogółem dotacje bieżące 

243 200 

3 000 

45 289 

59 000 

 

 

 

Przewodniczący Rady 


Stanisław Magiera

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/86/2012  
Rady Gminy Wietrzychowice  
z dnia 25 stycznia 2012 r. 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH I WODOCIĄGÓW W WIETRZYCHOWICACH NA 2012 ROK 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Nr podziałki 

Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego 

Przychody 

 

 

Wydatki bieżące