|
. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa - rodzaj |
Kwota w zł |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
32 188 |
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
20 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
20 000 |
|
|
|
|
- w tym wydatki inwestycyjne (budowa studni głębinowej przy Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach) |
20 000 |
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
12 188 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
12 188 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
12 188 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
12 188 |
|
2. |
020 |
|
LEŚNICTWO |
500 |
|
|
|
02001 |
Gospodarka leśna |
500 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
500 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500 |
|
3. |
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
6 432 000 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
57 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
57 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
57 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 000 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
54 000 |
|
|
|
60017 |
Drogi wewnętrzne |
40 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
40 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
40 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 000 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
37 000 |
|
|
|
60078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
6 335 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
6 335 000 |
|
|
|
|
- w tym wydatki inwestycyjne (odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź 2010r.) |
6 335 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
6 335 000 |
|
4. |
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
363 400 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
213 400 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
138 400 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
138 400 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
3 000 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
135 400 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
75 000 |
|
|
|
|
- w tym wydatki inwestycyjne (Remont sceny widowiskowej i utwardzenie placu przy Stadionie w Wietrzychowicach) |
75 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki inwestycyjne na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
53 226 |
|
|
|
70078 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
150 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżace |
150 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
150 000 |
|
5. |
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
26 410 |
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
23 410 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
23 410 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
23 410 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
23 410 |
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
3 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
3 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 000 |
|
6. |
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
1 591 817 |
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
32 117 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
32 117 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
32 117 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
32 117 |
|
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
43 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
43 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
3 900 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3 900 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
39 100 |
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 450 500 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 444 500 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 440 500 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 271 500 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
169 000 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4 000 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
6 000 |
|
|
|
|
- w tym zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy Wietrzychowice) |
6 000 |
|
|
|
75045 |
Kwalifikacja wojskowa |
200 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
200 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
200 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
200 |
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
4 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
4 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
4 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 000 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
62 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
62 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
42 450 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
31 000 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
11 450 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
19 550 |
|
7. |
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
700 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa |
700 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
700 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
700 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
700 |
|
8. |
752 |
|
OBRONA NARODOWA |
800 |
|
|
|
75212 |
Pozostałe wydatki obronne |
800 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
800 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
800 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
800 |
|
9. |
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
206 490 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
59 890 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
59 890 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
54 890 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
9 000 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
45 890 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
5 000 |
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1 600 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 600 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 600 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
400 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 200 |
|
|
|
75421 |
Zarządzanie kryzysowe |
2 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
2 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 000 |
|
|
|
75478 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
143 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżace |
143 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
143 000 |
|
10. |
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
111 315 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
111 315 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące na obsługę długu gminy |
111 315 |
|
11. |
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
80 000 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
80 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- rezerwa ogólna (do 1 % planowanych wydatków) |
57 000 |
|
|
|
|
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |
23 000 |
|
12. |
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
4 492 913 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 159 860 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
2 159 860 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 055 120 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 691 591 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
363 529 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
104 740 |
|
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
122 075 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
122 075 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
114 125 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
106 389 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
7 736 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 950 |
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
391 117 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
391 117 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
377 117 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
293 737 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
83 380 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
14 000 |
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 115 281 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 115 281 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 063 023 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
934 123 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
128 900 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
52 258 |
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
206 955 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
206 955 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
206 755 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
63 755 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
143 000 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
200 |
|
|
|
80114 |
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
213 845 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
213 845 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
212 845 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
185 945 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
26 900 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 |
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
6 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
6 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 000 |
|
|
|
80148 |
Stołówki szkolne i przedszkolne |
245 780 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
245 780 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
244 580 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
131 590 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
112 990 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 200 |
|
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
32 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
32 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
32 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
32 000 |
|
13. |
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
47 000 |
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
5 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
5 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
5 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 000 |
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
42 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
42 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
39 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane |
11 800 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
27 200 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
3 000 |
|
14. |
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
1 867 774 |
|
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej |
282 846 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
282 846 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
282 846 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
282 846 |
|
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
28 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
28 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
8 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
8 000 |
|
|
|
|
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
20 000 |
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 111 237 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 111 237 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
40 126 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
34 300 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
5 826 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 071 111 |
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
1 808 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 808 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 808 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
1 808 |
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
95 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
95 000 |
|
|
|
|
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
95 000 |
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
2 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
2 000 |
|
|
|
|
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
2 000 |
|
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
20 753 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
20 753 |
|
|
|
|
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
20 753 |
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
247 763 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
247 763 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
246 763 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
201 713 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
45 050 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 000 |
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
13 247 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
13 247 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
13 247 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
13 247 |
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
65 120 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
65 120 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
8 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
8 000 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
57 120 |
|
15. |
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
184 607 |
|
|
|
85333 |
Powiatowe urzędy pracy |
3 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
3 000 |
|
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
3 000 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
181 607 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
181 607 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej (realizowane w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) |
181 607 |
|
16. |
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
121 087 |
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
113 587 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
113 587 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
105 553 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
100 683 |
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
4 870 |
|
|
|
|
2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
8 034 |
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
7 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
7 000 |
|
|
|
|
1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 000 |
|
|
|
85446 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
500 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
500 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
500 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
500 |
|
17. |
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
219 389 |
|
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
46 289 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
46 289 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 000 |
|
|
|
|
2) dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków |
45 289 |
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
6 700 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
6 700 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
6 700 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
6 700 |
|
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
1 200 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 200 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 200 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 200 |
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
2 500 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
2 500 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 500 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 500 |
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
160 900 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
160 900 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
160 900 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
160 900 |
|
|
|
90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 800 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
1 800 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
1 800 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
1 800 |
|
18. |
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
243 200 |
|
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
123 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
123 000 |
|
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
123 000 |
|
|
|
92116 |
Biblioteki |
120 200 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
120 200 |
|
|
|
|
1) wydatki na dotacje na zadania bieżące |
120 200 |
|
19. |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA |
1 323 000 |
|
|
|
92601 |
Obiekty sportowe |
1 100 000 |
|
|
|
|
b) wydatki majątkowe |
1 100 000 |
|
|
|
|
w tym wydatki inwestycyjne (budowa boiska sportowego "Orlik 2012" w miejscowości Wietrzychowice) |
1 100 000 |
|
|
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej |
41 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżące |
41 000 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
2 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 000 |
|
|
|
|
2) wydatki na dotację na zadania bieżące |
39 000 |
|
|
|
92678 |
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |
182 000 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
a) wydatki bieżace |
182 000 |
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
- wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
182 000 |
|
|
|
|
WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM |
17 344 590 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
|
A. Wydatki bieżące |
9 808 590 |
|
|
|
|
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych |
7 176 163 |
|
|
|
|
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
5 124 498 |
|
|
|
|
1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
2 051 665 |
|
|
|
|
2) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej |
656 607 |
|
|
|
|
3) dotacje na zadania bieżące |
350 489 |
|
|
|
|
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych |
1 514 016 |
|
|
|
|
5) wydatki na obsługę długu |
111 315 |
|
|
|
|
B. Wydatki majątkowe |
7 536 000 |
|
|
|
|
w tym realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej |
6 388 226 |