|
UCHWAŁA NR X/91/11 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
Data: 2011-11-15, Numer: 91, Kadencja: 2010 - 2014
Uchwała Nr X/91/11 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 15 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wiśniowa na rok 2011
Na podstawie art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art. 237 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź, zmianami) Rada Gminy Wiśniowa uchwała co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.739,00 i ustala się dochody w wysokości 21.739.352,88 w tym: - dochody bieżące w wysokości 19.070.158,86 - dochody majątkowe w wysokości 2.669.194,02 Dokonuje się zmian w pozycjach dochodów jak w tabeli poniżej
|
Lp. |
Dział |
Źródło dochodów |
Kwota w złotych |
|
|
|
|
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
010 |
Rolnictwo i łowiectwo |
25.000,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące w tym: |
25.000,00 |
|
|
|
|
Dotacje celowe otrzymane z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330) |
25.000,00 |
|
|
2. |
020 |
Leśnictwo |
4.200,00 |
|
|
|
|
Dochody majątkowe w tym: |
4.200,00 |
|
|
|
|
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) |
4.200,00 |
|
|
3. |
400 |
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |
2.000,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące w tym: |
2.000,00 |
|
|
|
|
Pozostałe odsetki (§ 0920) |
2.000,00 |
|
|
4. |
600 |
Transport i łączność |
|
25.000,00 |
|
|
|
Dochody bieżące w tym: |
|
25.000,00 |
|
|
|
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych (§ 2440) |
|
25.000,00 |
|
5. |
700 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.950,00 |
7.011,00 |
|
|
|
Dochody bieżące w tym: |
1.950,00 |
7.011,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki (§ 0920) |
1.950,00 |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
|
5.700,00 |
|
|
|
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane i innych źródeł (§ 2708) |
|
1.311,00 |
|
6.. |
750 |
Administracja publiczna |
1.050,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące w tym: |
1.050,00 |
|
|
|
|
Wpływy z usług (§ 0830) |
1.050,00 |
|
|
7. |
801 |
Oświata i wychowanie |
3.000,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące w tym: |
3.000,00 |
|
|
|
|
Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) |
3.000,00 |
|
|
8. |
852 |
Pomoc społeczna |
5.050,00 |
|
|
|
|
Dochody bieżące |
5.050,00 |
|
|
|
|
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) |
5.050,00 |
|
|
9. |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
8.500,00 |
12.000,00 |
|
|
|
Dochody bieżące |
8.500,00 |
12.000,00 |
|
|
|
Wpływy z różnych opłat (§ 0690) |
6.500,00 |
12.000,00 |
|
|
|
Pozostałe odsetki (§ 0920) |
2.000,00 |
|
|
|
|
Razem dochody zwiększenia, zmniejszenia w tym: |
50.750,00 |
44.011,00 |
|
|
|
- dochody bieżące |
46.550,00 |
44.011,00 |
|
|
|
- dochody majątkowe |
4.200,00 |
|
|
|
|
Ogółem dochody zwiększenia |
6.739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 6.739,00 i ustala się wydatki w wysokości 21.725.612,88 w tym: - wydatki bieżące w wysokości 18.348.040,24 - wydatki majątkowe w wysokości 3.377.572,64 Dokonuje się zmian w wydatkach jak w tabeli poniżej
|
Lp. |
Dz. |
Rozdz. |
Nazwa - rodzaj wydatku |
Kwota w zł. |
|
|
|
|
|
zwiększenia |
zmniejszenia |
|
1. |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
73.887,00 |
|
|
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
73.887,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
73.887,00 |
|
|
2. |
400 |
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |
3.000,00 |
|
|
|
|
40002 |
Dostarczanie wody |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3.000,00 |
|
|
3. |
600 |
|
Transport i łączność |
14.200,00 |
74.487,00 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
14.200,00 |
74.487,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
14.200,00 |
|
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
14.200,00 |
|
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
14.200,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
|
74.487,00 |
|
4. |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
|
7.311,00 |
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
|
7.311,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
7.311,00 |
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
|
6.000,00 |
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
6.000,00 |
|
|
|
|
Na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
1.311,00 |
|
5. |
710 |
|
Działalność usługowa |
6.500,00 |
5.900,00 |
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
6.500,00 |
5.900,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
6.500,00 |
5.900,00 |
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
6.500,00 |
5.900,00 |
|
|
|
|
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
6.500,00 |
|
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
5.900,00 |
|
6. |
750 |
|
Administracja publiczna |
69.570,00 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
2.701,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
2.701,00 |
|
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
2.701,00 |
|
|
|
|
|
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
2.701,00 |
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
393,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
393,00 |
|
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
393,00 |
|
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
393,00 |
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
66.476,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
54.476,00 |
|
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
54.476,00 |
|
|
|
|
|
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
13.276,00 |
|
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
41.200,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
12.000,00 |
|
|
7. |
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2.839,00 |
2.839,00 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
2.839,00 |
2.839,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
2.839,00 |
2.839,00 |
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
|
2.839,00 |
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2.839,00 |
|
|
|
|
dotacja na zdania bieżące |
2.839.00 |
|
|
8. |
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
6.000,00 |
|
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
6.000,00 |
|
|
|
|
|
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego |
6.000,00 |
|
|
9. |
758 |
|
Różne rozliczenia |
|
84.118,59 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
|
84.118,59 |
|
|
|
|
rezerwy |
|
84.118,59 |
|
10. |
801 |
|
Oświata i wychowanie |
30.300,00 |
2.500,00 |
|
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
3.000,00 |
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
27.300,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
27.300,00 |
|
|
|
|
|
dotacja na zadania bieżące |
27.300,00 |
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
|
2.500,00 |
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
2.500,00 |
|
11. |
852 |
|
Pomoc społeczna |
5.050,00 |
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne |
4.900,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
4.900,00 |
|
|
|
|
|
dotacja na zadania bieżące |
4.900,00 |
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
150,00 |
|
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
150,00 |
|
|
|
|
|
dotacja na zadania bieżące |
150,00 |
|
|
12. |
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
|
32.156,41 |
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
|
32.156,41 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
|
32.156,41 |
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
|
4,10 |
|
|
|
|
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone |
|
4,10 |
|
|
|
|
Na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
32.152,31 |
|
13. |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.705,00 |
|
|
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
4.705,00 |
|
|
|
|
|
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
4.705,00 |
|
|
14. |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
|
|
90002 |
Gospodarka odpadami |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące w tym: |
11.000,00 |
11.000,00 |
|
|
|
|
1. wydatki jednostek budżetowych |
|
11.000,00 |
|
|
|
|
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych |
|
11.000,00 |
|
|
|
|
dotacje |
11.000,00 |
|
|
|
|
|
Razem zwiększenia, zmniejszenia wydatków w tym: |
227.051,00 |
220.312,00 |
|
|
|
|
Wydatki bieżące |
141.164,00 |
145.825,00 |
|
|
|
|
Wydatki majątkowe |
85.887,00 |
74.487,00 |
|
|
|
|
Ogółem zwiększenia wydatków |
6.739,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 13.740,00 z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 4. Ustala się kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.956.985,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.970.725,00 w specyfikacji jak poniżej:
|
Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wiśniowa na rok 2011 |
|
Lp. |
Treść |
Plan wg uchwał i zarządzeń |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
1. |
Dochody ogółem |
21.732.613,88 |
6.739,00 |
|
21.739.352,88 |
|
2. |
Wydatki ogółem |
21.718.873,88 |
6.739,00 |
|
21.725.612,88 |
|
3. |
Wynik (1-2) nadwyżka |
13.740,00 |
|
|
13.740,00 |
|
|
Finansowanie (4-5) |
- 13.740,00 |
|
|
- 13.740,00 |
|
4. |
Przychody budżetu |
3.956.985,00 |
|
|
3.956.985,00 |
|
|
1.pożyczki |
259.066,00 |
|
|
259.066,00 |
|
|
2.kredyty |
3.697.919,00 |
|
|
3.697.919,00 |
|
5. |
Rozchody budżetu |
3.970.725,00 |
|
|
3.970.725,00 |
|
|
1 spłaty pożyczek |
70.596,00 |
|
|
70.596,00 |
|
|
2. spłata kredytów |
3.900.129,00 |
|
|
3.900.129,00 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
Wprowadzenie: PT
|